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王坛镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告

发布日期: [2018-03-30]来源: 浏览:

         

王坛镇2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算(草案)的报告

 

2018年1月26日在王坛镇

第十七届人民代表大会第三次会议上

(审议稿)

 

各位代表:

    我受镇人民政府委托,向大会报告我镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案),请予审议,并请列席会议的同志提出意见。

    一、2017年财政预算执行情况

    2017年,我们在区委区政府和镇党委的正确领导下,在镇人大和有关部门的监督支持下,全镇上下始终坚持“生态王坛”的发展理念,紧紧依靠全镇广大干部群众,紧扣生财聚财用财三篇文章,积极发挥财政支撑、保障和引导作用,财政收入实现较快增长,支出结构不断优化,有效促进了我镇经济社会平稳较快发展。在预算执行过程中,我们本着“量力而行,尽力而为,保证重点,兼顾各方”的原则,在财政资金比较紧张的情况下,实现了财政收支平衡、略有结余的良好局面。

    (一)财政收入执行情况

2017年,我镇完成财政总收入17398万元,比2016年增长35.28%其中:

1、国税收入12467万元,比2016年增长41.01%

2、地税收入4931万元,比2016年增长22.68%

3、地方财政收入8760万元,比2016年增长23.51%

    (二)财政预算总可用资金情况

   根据财政体制结算,2017年财政预算内外可用资金为13208.8万元,其中:

    1、财政参与体制分成资金5708万元。

    2、上级各项补助5671.1万元。

    3、预算外收入154.7万元。

    4、上年结转安排支出1675万元。

    (三)财政支出执行情况

2017年财政决算总支出为12708.8万元,其中分项支出如下:

1、政府办公及相关机构事务支出1308万元

2、组织事务费用支出42.8万元

3、共产党事务支出50万元

4、社会团休事务支出50万元

5、公共安全支出272万元(其中新安装智慧天网支出80万元)

6、教育事业支出696万元,其中上级补助325万元(新建幼儿园工程支出189万元)

7、科学技术支出327.4万元,其中:上级补助支出35.35万元

8、文广体育支出474.6万元,其中:上级补助支出13.9万元(新建镇文体中心工程支出350万元)

9、社会保障事业支出1129.5万元,其中:新建镇福利中心100万元拥军优属等251.45万元低保、残疾人补助等民政支出750.7万元

10、医疗卫生事业与计生事业支出870.2万元,其中:新型农村合作医疗镇负担561.6万元补助镇卫生院231.8万元

11、城乡社区事业支出555万元

12、农村环境卫生支出104万元

13、农林水事业支出4202.4万元,其中:上级补助2679.1万元,分别是山塘水库除险加固及南北溪治理支出865.5万元,农村公益事业(美丽乡村建设)支出2530.1万元,对村级集体经济补助等支出773万元

14、交通运输支出230.7万元,其中:上级补助212.7万元;公路新建改建212.7万元

15、支持中小企业及建筑业支出781.3万元, 其中:上级补助324.65

16、商业流通涉外发展服务支出110.2万元,其中:上级补助65.2万元

17、其他支出0.1万元。

(四)2017年年终收支相抵结余 610.5万元,结转下年使用。

   

    各位代表,2017年预算执行总体较好,这是镇党委正确领导和镇人大依法监督的结果,也是各单位、各部门的大力支持和密切配合的结果。肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到预算执行中还存在财政收支压力进一步增大,支出结构仍需优化,预算管理精细化程度还需提高,财政资金管理仍需加强等一些问题,有待于新一年的继续努力和优化管理。

    二、2018年财政预算(草案)

各位代表,2018年我镇财政工作的指导思想是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习贯彻党的十九大精神和上级系列会议部署,突出王坛“发展美丽经济”这个核心以依法理财为主线,以构建现代化财政制度为方向,进一步优化财政支出结构,进一步发挥财政资金的保障托底功能。坚持量入为出、量力而行、科学精细、规范透明的原则,细化预算项目,硬化预算约束,提高财政资金使用效益,防范和化解财政运行风险,实现财政平稳运行和健康发展,切实保障“舜忆小镇·醉梅王坛”各项建设,促进经济社会健康发展。

(一)收入预算

根据我镇税源变化等实际情况(剔除一次性税收收入及营改增因素),经初步测算,2018年我镇财政总收入预算计划为9500万元。其中:

1、国税收入6500万元。

2、地税收入为3000万元。

3、地方财政收入5000 万元。

(二)可用资金预算

经初步测算, 2018年财政总可用资金预算数为5960.5万元(不含上级补助数),其中:

1、财政体制结算分成款5000万元

2、预算外收入350万元

3、上年结余610.5 万元。

(三)支出预算安排

根据2018年预算可用财力,结合我镇实际,安排支出5821.3万元,占总可用资金的97.5%暂留预备费140万元,占总可用资金的2.5%2018年各项支出预算如下:

1、政府办公及相关机构事务750万元

2、共产党机关经费50万元

3、社会团体事务50万元

4、公共安全支出202万元其中:派出所综治经费177万元,其他公共安全支出10万元

5、教育事业支出242万元其中:幼儿园运行经费45万元,小学生上下学接送66万元名师名校、慰问、中小学维修经费等70万元,成人教育51万元

6、科学技术支出300万元

7、文广体育事业支出250万元其中:镇文体中心建设镇财政配套200万元,送戏下乡等群众文化50万元

8、社会保障事业支出525万元,其中:兵役优抚及退伍安置182.3万元五保特困、低保、计生保险及生活救助30万元自然灾害50万元离休人员及退休人员慰问金等25万元敬老院运行经费10万元镇社会福利中心建设镇财政匹配资金100万元

9、医疗卫生与计划生育支出1192万元,其中:新型农村合作医疗镇保障支出650万元名医名院、村卫生及基本药物支出87万元计生事业支出55万元镇卫生院改造镇财政匹配资金与设备购置经费400万元

10、农村环境卫生支出200万元

11、城乡社区管理事务支出210万元其中:集镇提升、改造匹配资金150万元

12、农林水事业支出630万元其中:农业事业机构支出300万元农业开发建设、防疫、美丽乡村建设、集镇整治等农村公益事业100万元村主职干部报酬补贴220万元大学生村官到村任职补助10万元

13、村级交通及村邮站服务支出118万元,其中小交通建设匹配资金100万元

14、支持中小企业发展和管理支出160万元

15、商业及旅游开发宣传支出100万元

16、住房保障支出450万元

17、困难群众危房改造其它不可预见支出20万元。

各位代表,以上是我镇2018年财政总收支预算安排计划,今年计划我们适度增加了民生、教育、医疗等社会事业保障支出要实现这个计划,必须以完成财政收入和其它各类款项为前提。在预算编制计划过程中,还面临着许多困难与实际问题,有些项目因资金困难难以安排落实,重点是保证吃饭经费和民生保障在预算执行过程中,还会出现一些新情况、新特点,到时我们再作适当调整。因此,预算计划的安排,并不等于资金已经落实,关键还要靠我们去共同努力希望各位代表和同志们,对我镇财政工作继续予以关心和支持,共同努力,积极创造增收条件,确保财政收入稳步增长,确保财政各项任务有效落实,促进我镇经济和社会和谐发展。

三、2018年财政工作的主要任务

各位代表,2018年我镇的财政形势依然十分严峻,财政创收难度增大,资金供需矛盾突出,因此,我们一定要进一步增强危机感、责任感、使命感,沉着应对可能出现的各种矛盾和问题,化压力为动力,化挑战为机遇,努力增收节支,确保今年的预算收支平衡,推动我镇经济社会各项事业全面持续快速健康发展。要实现2018年的财政收支预算,我们必须扎实做好以下四方面工作。

1、要坚持综合预算、收支平衡原则。统筹考虑镇级财政收入情况,按照“量入为出、量力而行”的原则,既体现实际需要,又考虑财力可能,综合平衡,保证财政收支平衡。

2、要坚持统筹兼顾、公共财政原则。根据发展目标和现有公共资源的配置情况,在财力可能的条件下,分轻重缓急在确保政权运作的基础上,保障民生经费,重点落实好事关经济社会协调发展的公共财政支出所需资金,不断推进公共财政建设,确保群众生产生活改善需求。所有民政资金通过浙江省公共财政服务平台发放,确保公平、公正、公开。

3、要坚持厉行节约、强化约束原则。根据上级关于行节约的工作要求,除法定支出和政策性支出外,对经常性支出进行从严审核,严格控制一般性支出,确保“三公经费”支出“只减不增”降低行政运行成本。

4、以推进建设公共财政为目标,加强综合财政管理。坚持紧缩方针,立足于过紧日子,正确处理好“吃饭”与“建设”的关系,尽可能自己多节约些资金,向上多争取点资金,投入基础性、公益性建设和民生事业充分发挥财政所的财政监督职能,深化财政监督,注重财政资金源头控制,监督重点从事后向事中、事前转移,积极探索绩效预算改革确保财政资金使用效益,保障财政资金的有效运行。严格执行《中华人民共和国预算法》,坚持预决算公开,积极实施国库集中支付改革新模式,努力打造阳光财政。

各位代表,2018年我镇财政发展任务艰巨形势严峻,只要我们在区委区政府镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督指导下,紧紧依靠全镇人民的智慧和力量,攻坚克难,砥砺奋进,我们一定能在新的起点上奋力谱写新时代王坛发展新篇章。

表1

 

 

 

2018年柯桥区王坛镇财政收支预算总表

部门名称:王坛镇人民政府

 

 

单位:万元

收                    入

 

支                    出

 

项     目

预算数

项     目

预算数

一、财政拨款

5,000.00

一、一般公共服务、公共安全支出

1,107.00

二、专户资金

 

    政府办公室及相关机构事务

750.00

三、事业收入(不含专户资金)

 

       行政运行

750.00

四、事业单位经营收入

 

    群众团体事务

50.00

五、其他收入

350.00

        行政运行

50.00

 

 

    党委办公室及相关机构事务

50.00

 

 

        行政运行

50.00

 

 

二、教育、科学、文化体育与传媒支出

737.00

 

 

     教育

242.00

 

 

       学前教育

50.00

 

 

     科学技术支出

300.00

 

 

        其他科学技术支出   

150.00

 

 

      文化

195.00

 

 

        群众文化

250.00

 

 

三、社会保障和就业支出

907.30

 

 

  行政事业单位离退休

600.00

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

400.00

 

 

    机关事业单位职业年金缴费支出

200.00

 

 

四、医疗卫生与计划生育支出

1,192.00

 

 

    医疗保障

650.00

 

 

      新型农村合作医疗

650.00

 

 

五、城乡社区、节能环保支出

410.00

 

 

    城乡社区管理事务

60.00

 

 

     其他城乡社区管理事务支出

60.00

 

 

六、农林水、交通、资源勘探、商业服务等支出

1,468.00

本年收入合计

5,350.00

      农业

410.00

用事业基金弥补收支差额

 

        事业运行

300.00

上年结转

610.50

结转下年

139.20

 

 

 

 

收  入  总  计

5,960.50

支  出  总  计

5,960.50

 

表2

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年柯桥区王坛镇人民政府本级预算表

部门名称:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

综合预算支出指标

资金来源

 

 

小计

基本支出

项目支出

合计

公共预算

基金预算

其他

 

合计

3015.30

3015.30

 

3015.30

3015.30

 

 

201

一般公共服务支出

905.00

905.00

 

905.00

905.00

 

 

20101

 人大事务

5.00

5.00

 

5.00

5.00

 

 

2010199

其他人大事务支出

5.00

5.00

 

5.00

5.00

 

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

750.00

750.00

 

750.00

750.00

 

 

2010301

 行政运行

750.00

750.00

 

750.00

750.00

 

 

20129

 群众团体事务

50.00

50.00

 

50.00

50.00

 

 

2012901

   行政运行

50.00

50.00

 

50.00

50.00

 

 

20131

 党委办公厅(室)及相关机构事务

50.00

50.00

 

50.00

50.00

 

 

2013101

   行政运行

50.00

50.00

 

50.00

50.00

 

 

20132

 组织事务

50.00

50.00

 

50.00

50.00

 

 

2013201

行政运行

50.00

50.00

 

50.00

50.00

 

 

204

公共安全支出

103.00

103.00

 

103.00

103.00

 

 

20402

 公安

78.00

78.00

 

78.00

78.00

 

 

2040204

治安管理

78.00

78.00

 

107.00

107.00

 

 

20406

 司法

20.00

20.00

 

20.00

20.00

 

 

2040604

基层司法业务

20.00

20.00

 

20.00

20.00

 

 

20499

 其他公共安全支出

5.00

5.00

 

5.00

5.00

 

 

2049901

其他公共安全支出

5.00

5.00

 

5.00

5.00

 

 

205

教育支出

 

 

 

 

 

 

 

20502

 普通教育

 

 

 

 

 

 

 

2050201

学前教育

 

 

 

 

 

 

 

2050202

小学教育

 

 

 

 

 

 

 

2050203

初中教育

 

 

 

 

 

 

 

20504

 成人教育

 

 

 

 

 

 

 

2050402

成人中等教育

 

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

100.00

100.00

 

100.00

100.00

 

 

20604

 技术研究与开发

50.00

50.00

 

50.00

50.00

 

 

2060499

其他技术研究与开发支出

50.00

50.00

 

50.00

50.00

 

 

20607

 科学技术普及

50.00

50.00

 

50.00

50.00

 

 

2060799

其他科学技术普及支出

50.00

50.00

 

50.00

50.00

 

 

207

文化体育与传媒支出

85.00

85.00

 

85.00

85.00

 

 

20701

 文化

85.00

85.00

 

85.00

85.00

 

 

2070101

行政运行

45.00

45.00

 

45.00

45.00

 

 

2070109

  群众文化

20.00

20.00

 

20.00

20.00

 

 

2070199

其他文化支出

20.00

20.00

 

20.00

20.00

 

 

208

社会保障和就业支出

847.30

847.30

 

847.30

847.30

 

 

20802

 民政管理事务

50.00

50.00

 

50.00

50.00

 

 

2080204

拥军优属

50.00

50.00

 

50.00

50.00

 

 

20805

 行政事业单位离退休

625.00

625.00

 

625.00

625.00

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

25.00

25.00

 

25.00

25.00

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

400.00

400.00

 

400.00

400.00

 

 

2080502

机关事业单位职业年金缴费支出

200.00

200.00

 

200.00

200.00

 

 

20808

 抚恤

96.30

96.30

 

96.30

96.30

 

 

2080805

义务兵优待

96.30

96.30

 

96.30

96.30

 

 

20809

 退役安置

36.00

36.00

 

36.00

36.00

 

 

2080901

退伍士兵安置

36.00

36.00

 

36.00

36.00

 

 

20810

 社会福利

 

 

 

 

 

 

 

2081099

其他社会福利支出

 

 

 

 

 

 

 

20815

 自然灾害生活救助

 

 

 

 

 

 

 

2081599

其他自然灾害生活救助

 

 

 

 

 

 

 

20820

  临时救助

10.00

10.00

 

10.00

10.00

 

 

208201

临时救助

10.00

10.00

 

10.00

10.00

 

 

20821

 特困人员供养

 

 

 

 

 

 

 

2082102

 农村五保供养支出

 

 

 

 

 

 

 

20825

 其他生活救助

30.00

30.00

 

30.00

30.00

 

 

2082502

其他农村生活救助

30.00

30.00

 

30.00

30.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

55.00

55.00

 

55.00

55.00

 

 

21003

 基础医疗卫生机构

 

 

 

 

 

 

 

2100302

乡镇卫生院

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

 

 

 

 

2100506

新型农村合作医疗

 

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

55.00

55.00

 

55.00

55.00

 

 

2100799

其他人口计划生育事务支出

55.00

55.00

 

55.00

55.00

 

 

211

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

21104

 自然生态保护

 

 

 

 

 

 

 

2110402

农村环境保护

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

21201

 城乡社区管理事务

 

 

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

 

 

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

 

 

 

 

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

410.00

410.00

 

410.00

410.00

 

 

21301

 农业

310.00

310.00

 

310.00

310.00

 

 

2130104

  事业运行

300.00

300.00

 

300.00

300.00

 

 

2130126

农村公益事业

 

 

 

 

 

 

 

2130152

对高校毕业生到基础任职补助

10.00

10.00

 

10.00

10.00

 

 

21307

农村综合改革

100.00

100.00

 

100.00

100.00

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

100.00

100.00

 

100.00

100.00

 

 

214

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

 

 

 

 

 

 

 

2140104

公路建设

 

 

 

 

 

 

 

21405

邮政业支出

 

 

 

 

 

 

 

2140505

邮政普通服务与特殊服务

 

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

10.00

10.00

 

10.00

10.00

 

 

21506

 安全生产监管

10.00

10.00

 

10.00

10.00

 

 

2150699

其他安全生产监管支出

10.00

10.00

 

10.00

10.00

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

 

 

 

 

 

 

 

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

 

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

50.00

50.00

 

50.00

50.00

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

50.00

50.00

 

50.00

50.00

 

 

2160504

旅游宣传

50.00

50.00

 

50.00

50.00

 

 

221

住房保障支出

450.00

450.00

 

450.00

450.00

 

 

22102

住房改革支出

450.00

450.00

 

450.00

450.00

 

 

2210201

住房公积金

450.00

450.00

 

450.00

450.00

 

 

229

其他支出(类)

 

 

 

 

 

 

 

22999

其他支出(款)

 

 

 

 

 

 

 

2299901

其他支出(项)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年柯桥区王坛镇人民政府财政拨款预算表

部门名称:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

综合预算支出指标

资金来源

 

 

小计

基本支出

项目支出

合计

公共预算

基金预算

其他

 

合计

6521.30

5821.30

700.00

6521.30

5821.30

700.00

 

201

一般公共服务支出

1305.00

905.00

400.00

1305.00

905.00

400.00

 

20101

 人大事务

5.00

5.00

 

5.00

5.00

 

 

2010199

其他人大事务支出

5.00

5.00

 

5.00

5.00

 

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1150.00

750.00

400.00

1150.00

750.00

400.00

 

2010301

 行政运行

1150.00

750.00

400.00

1150.00

750.00

400.00

 

20129

 群众团体事务

50.00

50.00

 

50.00

50.00

 

 

2012901

   行政运行

50.00

50.00

 

50.00

50.00

 

 

20131

 党委办公厅(室)及相关机构事务

50.00

50.00

 

50.00

50.00

 

 

2013101

   行政运行

50.00

50.00

 

50.00

50.00

 

 

20132

 组织事务

50.00

50.00

 

50.00

50.00

 

 

2013201

行政运行

50.00

50.00

 

50.00

50.00

 

 

204

公共安全支出

202.00

202.00

 

202.00

202.00

 

 

20402

 公安

177.00

177.00

 

177.00

177.00

 

 

2040204

治安管理

177.00

177.00

 

177.00

177.00

 

 

20406

 司法

20.00

20.00

 

20.00

20.00

 

 

2040604

基层司法业务

20.00

20.00

 

20.00

20.00

 

 

20499

 其他公共安全支出

5.00

5.00

 

5.00

5.00

 

 

2049901

其他公共安全支出

5.00

5.00

 

5.00

5.00

 

 

205

教育支出

242.00

242.00

 

242.00

242.00

 

 

20502

 普通教育

191.00

191.00

 

191.00

191.00

 

 

2050201

学前教育

50.00

50.00

 

50.00

50.00

 

 

2050202

小学教育

103.00

103.00

 

103.00

103.00

 

 

2050203

初中教育

38.00

38.00

 

38.00

38.00

 

 

20504

 成人教育

51.00

51.00

 

51.00

51.00

 

 

2050402

成人中等教育

51.00

51.00

 

51.00

51.00

 

 

206

科学技术支出

300.00

300.00

 

300.00

300.00

 

 

20604

 技术研究与开发

150.00

150.00

 

150.00

150.00

 

 

2060499

其他技术研究与开发支出

150.00

150.00

 

150.00

150.00

 

 

20607

 科学技术普及

150.00

150.00

 

150.00

150.00

 

 

2060799

其他科学技术普及支出

150.00

150.00

 

150.00

150.00

 

 

207

文化体育与传媒支出

395.00

195.00

200.00

395.00

195.00

200.00

 

20701

 文化

395.00

195.00

200.00

395.00

195.00

200.00

 

2070101

行政运行

45.00

45.00

 

45.00

45.00

 

 

2070109

  群众文化

250.00

50.00

200.00

250.00

50.00

200.00

 

2070199

其他文化支出

100.00

100.00

 

100.00

100.00

 

 

208

社会保障和就业支出

1007.30

907.30

100.00

1007.30

907.30

100.00

 

20802

 民政管理事务

50.00

50.00

 

50.00

50.00

 

 

2080204

拥军优属

50.00

50.00

 

50.00

50.00

 

 

20805

 行政事业单位离退休

625.00

625.00

 

625.00

625.00

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

25.00

25.00

 

25.00

25.00

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

400.00

400.00

 

400.00

400.00

 

 

2080502

机关事业单位职业年金缴费支出

200.00

200.00

 

200.00

200.00

 

 

20808

 抚恤

96.30

96.30

 

96.30

96.30

 

 

2080805

义务兵优待

96.30

96.30

 

96.30

96.30

 

 

20809

 退役安置

36.00

36.00

 

36.00

36.00

 

 

2080901

退伍士兵安置

36.00

36.00

 

36.00

36.00

 

 

20810

 社会福利

100.00

 

100.00

100.00

 

100.00

 

2081099

其他社会福利支出

100.00

 

100.00

100.00

 

100.00

 

20815

 自然灾害生活救助

50.00

50.00

 

50.00

50.00

 

 

2081599

其他自然灾害生活救助

50.00

50.00

 

50.00

50.00

 

 

20820

  临时救助

10.00

10.00

 

10.00

10.00

 

 

208201

临时救助

10.00

10.00

 

10.00

10.00

 

 

20821

 特困人员供养

10.00

10.00

 

10.00

10.00

 

 

2082102

 农村五保供养支出

10.00

10.00

 

10.00

10.00

 

 

20825

 其他生活救助

30.00

30.00

 

30.00

30.00

 

 

2082502

其他农村生活救助

30.00

30.00

 

30.00

30.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1192.00

1192.00

 

1192.00

1192.00

 

 

21003

 基础医疗卫生机构

487.00

487.00

 

487.00

487.00

 

 

2100302

乡镇卫生院

487.00

487.00

 

487.00

487.00

 

 

21005

医疗保障

650.00

650.00

 

650.00

650.00

 

 

2100506

新型农村合作医疗

650.00

650.00

 

650.00

650.00

 

 

21007

计划生育事务

55.00

55.00

 

55.00

55.00

 

 

2100799

其他人口计划生育事务支出

55.00

55.00

 

55.00

55.00

 

 

211

节能环保支出

200.00

200.00

 

200.00

200.00

 

 

21104

 自然生态保护

200.00

200.00

 

200.00

200.00

 

 

2110402

农村环境保护

200.00

200.00

 

200.00

200.00

 

 

212

城乡社区支出

210.00

210.00

 

210.00

210.00

 

 

21201

 城乡社区管理事务

60.00

60.00

 

60.00

60.00

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

60.00

60.00

 

60.00

60.00

 

 

21203

城乡社区公共设施

150.00

150.00

 

150.00

150.00

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

150.00

150.00

 

150.00

150.00

 

 

213

农林水支出

630.00

630.00

 

630.00

630.00

 

 

21301

 农业

410.00

410.00

 

410.00

410.00

 

 

2130104

  事业运行

300.00

300.00

 

300.00

300.00

 

 

2130126

农村公益事业

100.00

100.00

 

100.00

100.00

 

 

2130152

对高校毕业生到基础任职补助

10.00

10.00

 

10.00

10.00

 

 

21307

农村综合改革

200.00

200.00

 

200.00

200.00

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

200.00

200.00

 

200.00

200.00

 

 

214

交通运输支出

118.00

118.00

 

118.00

118.00

 

 

21401

公路水路运输

100.00

100.00

 

100.00

100.00

 

 

2140104

公路建设

100.00

100.00

 

100.00

100.00

 

 

21405

邮政业支出

18.00

18.00

 

18.00

18.00